「1」出差制度心得感悟
今天,我非常高兴地写下这篇出差心得周报,分享我的一段精彩而难忘的旅程。本周我代表公司前往泰国曼谷,参加了一场国际会议。这次出差给我带来了诸多的收获和启发,使我更深刻地认识到了跨国交流的重要性以及国际化发展的前景。以下是我的具体经历和感受。
我对曼谷的第一印象是令人叹为观止的城市风景和繁华景象。曼谷这座城市充满了活力和魅力,无数摩天大楼拔地而起,在日光下闪耀出无尽的光芒。我深深被这座城市的现代氛围所吸引,这也激发了我对于创新和前沿科技发展的向往。
同时,这次会议给我提供了一个难得的机会,与来自世界各地的顶尖专家和企业高管进行了面对面的交流。深入探讨了全球经济状况、市场趋势以及行业前景,这些深入的讨论极大地拓宽了我的视野。与国内同行相比,国际市场对于公司的发展前景和战略规划有着更大的影响力。我深刻意识到,在全球化的今天,只有紧跟国际发展的步伐,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
我还参加了对曼谷本地企业的考察,以了解他们的运营模式和管理经验。通过这次考察,我深感中国和泰国企业在许多方面存在着巨大的互补性。而我所在的公司,正好是一个具备国际视野和本土经验的企业,这对未来的发展具有重要意义。我将会将这些宝贵的观察结果呈现给公司管理层,并希望能为公司的国际化发展提供一些建议。
此次出差,我还特地拜访了一位老朋友,他在曼谷经营着一家互联网创业公司。长时间的交流中,分享了各自的行业经验和发展计划。通过他的介绍,我更加了解了泰国本土创业环境和互联网行业的潜力。我深切体会到,在一个全球化的世界里,中小企业创业者应该更加积极地开放心胸,融合国际资源,不断提升自身的竞争力。
我还参观了一些令人着迷的旅游景点,领略了泰国独有的文化和风情。从宏伟的大皇宫到庄严肃穆的泰国寺庙,我沉浸在浓厚的历史氛围中,深感文化的博大精深。这次观光之旅为我的旅程画上了完美的句号,也给我带来了充实的身心享受。
回顾这次出差心得,我深感荣幸和满足。在曼谷的日子里,我不仅扩展了商业视野,收获了宝贵的经验,还结交了许多尖端人才。我相信,这次出差对我个人的职业发展和公司的国际化战略规划具有重大意义。我将把这次出差的心得体会和所学到的知识分享给同事和团队成员,希望能够为公司的全球业务拓展贡献自己的一份力量。
总结一周的出差心得,我不仅收获了专业知识和国际交流的机会,还领略了异域风情和文化之美。这次出差为我未来的发展提供了更坚实的基础,也让我深感与世界的联系更加紧密。我将以更加积极的姿态投入公司的工作,将所学到的经验与知识转化为实际行动,为公司取得更大的成就而努力奋斗。
以上是我对于这次出差的心得周报,感谢您的阅读。我希望能够继续有机会参与更多的跨国交流和出差,不断拓展自己的视野和经验,为公司的全球化发展贡献更多力量。
「2」出差制度心得感悟
时光流逝,转眼间满载着收获和辛劳的全面地检查、研究,以发现自我的不足,在以后的工作中可以及时地弥补;总结一年来的成绩,以待来年有更好的提高。星月公司有着十几年建厂历史、有拥有柴油机、发电机组、摩托车及摩配、电动(汽油机)车辆、特种车辆、门业、电动(汽油机)工具、太阳能、it、房地产、金融投资等产业这些都给我的工作创造了很好的平台,公司给我们创造了如此优越的办公、生活环境,我想身为销售人员,唯有以更好的工作、更高的销售来回报公司。以下是我个人在这一年来的一些工作以及生活方面的总结,希望各位领导能够就我这一年来的工作给予指导及批评。
进星月公司两年了,随着市场导向的变化,集团公司的决策也在变化,从沙滩车、摩托车,这些变化也要求我们销售人员的营销理念、专业知识随着转变,不断地要自我学习、自我提高。以前的滑板车应该属于低端的产品,技术含量不是太高,自己对车子的性能以及基本的问题解决方法,都能够在较短的时间内掌握;然而在今年的产品中大多是大排量的摩托车、
卡丁车,相对来讲比以前的车子更有难度了,刚刚接触这些产品时,经常有客人问的专业方面的问题,自己都不能回答、理解,这让自己觉得很窘迫,要销售一个产品,而自己却对产品一知半解,这样怎么能够说服客人呢在接下来与客人的接触当中,我都注意要把客人提出的问题记下来,从工厂的技术员那问出答案,因为所接触到的客人大多比较专业,几次下来,大多的产品方面的问题都已了解,这对我以后的产品推销起到了极大的帮助,在我介绍产品的时候就已经把客人经常会问到的问题包含进去,客人在不知觉中被说服,也乐意和你交换彼此的意见,再加上好的产品和优质的服务,客人才会下单。经验和知识总是在不段地实践和生活中摸索得到的,这一点是我在今年的工作中得到的最好的经验。
今年的业绩与去年比较有所下降,但我认为还是客观的原因占了很大的比列,随着美国市场的不景气,大家都在努力寻找新的欧洲以及其他地区的客人,上半年基本上比较无序,下半年随着几款车型拿到了欧盟认证,客人的意向逐渐清晰,也尤其是卡丁车以及大排量沙滩车的市场,目前我们公司包括车型的开发设计还是走在比较前面的,在下半年的米兰车展上也取得和很多客人的青睐,现在也有一些客人在商谈当中,等待欧盟的认证,如果我们能抓住这个市场的先机,那我想20xx年又是个大丰收的一年。20xx年即将过去以上是我个人的一点总结和心得,有做的不够的地方,请领导指正,以待在以后的工作中有更好的提高。
「3」出差制度心得感悟
在工作中,经常会有出差的机会。出差不仅仅是工作的一部分,更是一个培养自己的机会。在这次的出差经历中,我学到了很多,改变了很多,也在不断进步中实现了自己的价值。
首先,出差要有一个详尽的计划。在出差前,我会制定一个详细的行程安排,包括航班、酒店、会议等等。这让我能够提前准备好所需要的物品,并且能够合理利用时间,提高工作效率。例如,在一次去上海的出差中,我提前预定了航班和酒店,充分利用了时间。在机场,我利用等待登机的时间,阅读了相关行业的最新报告,了解了市场动态和同行竞争状况。在酒店,我精心准备了会议的资料,并且和同事商讨了具体的谈判策略。这次出差,我成功地与上海的客户达成了一份重要的合作协议,取得了丰硕的成果。
其次,出差要注重细节。出差不仅仅是为了工作,也是为了与他人建立良好的关系。在与客户会面时,我会提前了解客户的背景情况,并且根据这些信息制定合适的沟通策略。在一次去广州的出差中,我注意到客户对于公司的发展历程非常感兴趣,所以我准备了公司的介绍视频,以及发展规划和战略。这让客户感到我们非常重视他们的合作,进一步增强了双方的合作信心。同时,我还会注意一些细节,比如在餐桌上注意文化礼仪,尊重当地习俗,这些都是为了给客户留下良好的印象,增加合作机会。
再次,出差要提升自我。每一次的出差,都是一个学习的过程。在出差的过程中,我经常会遇到各种各样的问题和挑战。比如,在一次去北京的出差中,由于天气原因,我错过了回程的航班。我不能盲目绝望,而是积极地主动解决问题,最后我在机场采取了换乘的方式,成功回到了工作地点。这次经历教会了我要保持乐观的态度,解决问题时要冷静思考,并从中得到积极的收获。另外,每次出差回来后,我都会对自己进行总结和反思,找到自己的不足之处,并制定改进方案。这不仅能够提高自己的能力,也能够为以后的出差经验做好准备。
总之,出差不仅仅是工作的一部分,更是一个培养自己的机会。通过详尽的计划,注重细节和不断提升自己,我能够在每一次的出差中取得成功,并实现自己的价值。出差心得经营,使我更加成熟和自信,也让我不断成长。我相信通过不断的努力和总结,我的出差经验会越来越丰富,为公司带来更多的商机和未来的成功。
「4」出差制度心得感悟
投资管理公司员工出差管理制度
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第三条出差类型
(一)当日出差:出差当日能往返者。
1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2.当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
3.短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。
(二)远途出差:出差必须在外住宿者。
1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2.远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四条出差审批流程
(一)个人申请出差
1.主管级以下人员出差应提前1-3日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由,并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政部备案。
2.主管级以上的出差须提前1-3日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》,注明出差时间、地点和事由,报总经理批准后方可执行出差,报行政部备案。
(二)公司指派出差
1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差。
2.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后,被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
(三)其他规定
1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
2.因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话和短信方式请示并经批准,出差后补办手续。
3.出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。
4.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准。
第五条、出差费用标准及相关规定
(一)出差时间规定
1.出差当日12:00以前出发按1天计算;
2.出差当日12:00以后出发按半天计算;
3.出差当日12:00以前返回按半天计算;
4.出差当日12:00以后返回按1天计算;
5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
(二)出差费用标准如下表:
公司出差费用标准
项目
职位交通费用住宿标准出差补贴
重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差
公司/部门经理实支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天
业务或其他人员实支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天
备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用);
2、出差补贴标准包含路程时间;
3、重点城市:北京、上海、广州、深圳等;
4、对于需报住宿人员,出差期间本着节约的原则,住宿费用标准原则上实报实销,上限不得超过该表所核定的住宿标准,如超出该住宿标准,则超出部份自理;
5、所有报销项目需持相关票据,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。
六条、出差费用的预借支、核销流程
(一)出差费用预借支
1.因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。
2.出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。
3.预借支:
(1)所有预借支都需报总经理、常务副总审批,借款的首要原则是'前账不清,后账不借'。
(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;
(3)借款要及时清还,出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。
(5)借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。
(二)出差费用核销程序
1.核销规定:
(1)住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
(2)业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。
(3)所有报销项目均需凭发票等票据报销,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
(4)出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销,特殊情况经总经理核准后予以报销。
(5)本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
(6)员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌情安排补休。
2.核销程序
(1)员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份'出差报告单'。
(2)从财务部领取《报销单》后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
(3)填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。
(4)经相关人核准后,方可到财务领取报销费用。
(5)涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照所报销金额的6折
支付。
「5」出差制度心得感悟
一、 总则
根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度(暂行),结合销售工作的具体情况,特制定本办法。
二、 出差管理
1、员工出差须填写《出差申请表》,《出差申请表》必须详细填写出差任务、出差时间、地点。
2、 出差的期限由总经理视业务需要安排、核定,无故超时限的,超过时限部分不予报销差旅补助,并按公司相关纪律规定考核处理。
3、 出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金,按审批流程签批后领取。所有借款必须在前账结清后方可再借款,确因业务需要来不及结清前款,须向领导说清缘由经批准后方可借款。
4、 员工出差返回公司后,应在5个工作日内限时报销,不得拖延。
5、 员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济舱、火车软卧、出租车。
三、 差旅费管理
1、 员工出差未按规定乘坐交通工具的.,超标或者超支部分的费用由个人承担。
2、 出差路线的选择以最佳路线为准,出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事,其绕道部分的交通费由个人承担。
3、 出差途中,出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司,应打电话向公司领导申请延期,未经允许私自或借故延长出差时间的,差旅费自负,同时公司将视情节给予处罚。
4、 乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差低点相吻合。
5、 如发生车船及住宿发票丢失的情况,应由当事人写出书面说明,经同行人或相关部门、人员证明,经领导审批后方可报销,否则由当事人承担丢失部分的费用。
6、 由两人及两个以上人员出差的,由其中一人负责差旅费的报销及领取,其住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按两人一个房间标准报支,副总以上人员出差,可按单人间报支。
四、 相关费用包干管理
1、 员工出差,除车、船、飞机等交通费用外,住宿费,餐费,市内交通费和其他杂费实行包干制,标准如下:
2、 出差人员住亲戚朋友家或其他方式解决住宿的,仍按上述住宿标准发给本人。
3、 出差人员由接待单位安排住宿的,如果收取费用可凭该单位发票或者证明据实报销,
如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
4、 员工出差餐费补助按实际天数计发,半天的按半天计算,半天以不足一天的按一天计算。
5、 员工如己享受出差餐费补助,不再享受正常上班的午餐费补助。
6、员工出差期间就近绕道回家(本人或者亲属家),给予报销绕道车费,但绕道时间不 超过1天,超出时间(天数)的按事假处理,期间内的相关费用公司不予报销。
7、供公司外派参观、调研、学习、培训的,餐费补助标准按80%计发。
8、外出参加会议,会议费中包括食宿时,不再享受食宿补助,可享受室内交通补助。
9、出差期间如因业务需要对客户进行招待应酬等事宜,须事先电话请示总经理,经批准后方可办理。
10、出差期间室内交通费及公杂费按实际出差天数计发,半天的按半天计算,超过半天不满一天的按一天计算。
11、乘坐公司车辆出差,不补助室内交通费及公杂费。
12、员工出差绕道探亲、办私事不补助市内交通费及公杂费。
五、其他规定
1、员工于领导随行,其住宿费、餐费、市内交通费实报实销,伙食补助按标准的50%计发。
2、因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。
3、 员工出差返回后,两日内须向领导提交书面出差情况报告。
六、本制度自20xx年1月1日起施行
「6」出差制度心得感悟
南京格色尔化工实业有限公司业务出差及报销制度
为了适应公司业务发展需求,将公司因公出差的差旅报销制度更加规范化,特制定如下制度:
一.目的地距本市500公里以内路程,且出差人数较少时,交通工具以硬座火车为主:如人数较多,为了节省经费支出,可以考虑开车前往。
二.目的地距本市500公里以上路程时,仍以乘坐硬座火车为主,特殊情况下可以乘坐软卧火车。
三.到达目的地后原则上一律乘坐当地的公共交通工具,不得乘坐出租车,特殊情况(譬如所去地方比较偏僻,没有公共交通工具)要报上级领导之后方可乘坐出租车前往。
四.出差间的住宿以快捷酒店(如汉庭、如家、锦江之星等)为标准。如所去地区较偏远,无快捷酒店,则以快捷酒店的住宿标准为参考。
五.出差车票实报实销之后,差旅费补助以现金形式每人每天补贴60元(包含餐费等所有杂费),手机费采取实报实销方式。当天出差往返南京的,按正常出差给予补助。
六.出差返回公司后三个工作日之内办妥报销手续,结清所有借款。
七.所有报销都以总经理最终签字为准,遇特殊情况须事先向总经理汇报后协商处理。
八.以上规定从2010年12月1日正式实行。
南京格色尔化工实业有限公司2010年11月25日
「7」出差制度心得感悟
目的:
为明确差旅费报销标准,规范公司出差管理,特制定本规定。
总原则:不损害公司形象,提倡节约,反对浪费;超额自理,节约归己;透过信息沟通和周密计划降低费用。
公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写:“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后,要构成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序:
1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员,可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后,务必在3日之内到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元),。财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)
4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。
1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准贴合,出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。
2、非差旅费项目开支如:招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销,需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。
3、超标准住宿,需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。
4、报销流程:出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→(主管副总和)常务副总批准→财务部报销付款。
1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具,夜间乘车连续10小时以上的能够乘硬卧,往返的交通费用实报实销。
2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座,夜间乘车标准同上,往返的交通费用实报实销。
3、根据工作需要和事先申请,副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜间乘车连续10小时以上),往返的交通费用实报实销。
4、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的,按100元/(中层以上)、40元/(一般人员)予以补贴,同时取消当日住宿补贴
5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴,具体标准如下。单位:xx元/天
2、中层以上干部为:按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。
3、住宿天数按实际住宿时间计算;餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。
4、市内交通费补助界定为:自带车辆的不享受市内交通费补助;不是自带车辆的业务员出差,从到达目的地的当天起按整数天数计算。
5、同一地点长期出差(包括学习、培训等)的,出差报销标准视培训通知等实际状况制定,事先申请确认,保留培训通知等相关依据,附在报销单据后报销。
6、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员,只对实际发生的中餐或晚餐进行补助,同时取消公司的工作餐补助。邹平县内的交通补助减半,邹平县外的按第5条第4项标准。
1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销,特殊状况需事先申请、(常务副总)总经理特批后方可按(常务副总)总经理签字报销。
2、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。
3、出差公务行程均视为工作时间,不报销加班费,必要时可安排调休。
4、享受提成的业务人员按提成规定,不享受上述补贴和报销待遇。
5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的(计算机)打印票据状况时,参照本规定附件:《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际状况,随时补充修订,签字确认或更改附件中的报销标准。
6、本规定中的未及事项,由常务副总酌情处理,必要的重大事项报总经理处理。
7、本规定自2月16日起执行。(16日后出差的即可执行本规定,之前已在外出差员工的费用报销仍按原规定执行,待下次出差时执行本规定)
「8」出差制度心得感悟
出差是企业管理中常见的一项活动,为了保证出差工作的顺利进行,提高出差效率,公司制定了一系列的规章制度。下面将为大家介绍公司出差规章制度的内容。
第一,出差申请。员工在需要出差时,必须提前向所在部门的主管或行政部门提交出差申请。申请中需要详细说明出差的目的、时间、地点、预计出差费用等,并提供相应的证明文件以支持出差理由。申请提交后,主管或行政部门将审核申请,确定是否批准出差。
第二,出差行李。员工在准备出差行李时,应根据出差任务的需要进行合理携带。一般来说,只需携带必要的文件、电子设备、衣物等,避免过多携带物品造成不便以及增加行程中的风险。对于需要携带贵重物品的情况,员工应提前向行政部门申请保管,并注意妥善保管个人物品,避免遗失或被盗。
交通工具和住宿安排。公司将按照实际情况为员工安排交通工具和住宿,以确保出差任务的顺利完成。员工在出差前,将得到详细的交通工具和住宿安排,包括出发时间、交通工具的类型以及住宿地点等。员工需要提前做好相关准备工作,按时到达指定地点,并妥善安排好自己的住宿。
费用报销。员工在出差期间发生的费用,如交通、住宿、餐费等,可以在出差结束后按规定程序向行政部门提出报销申请。员工需详细填写报销单,注明费用来源和费用用途,并提供相关的票据和发票作为证明。行政部门将对报销申请进行审核,并及时将费用报销给员工。
第五,出差过程中的安全注意事项。出差过程中,员工需要注意自身安全和保护公司利益。员工应尽量遵守交通规则,确保自己的出行安全。员工需要注意保管公司文件和设备,避免丢失或被盗。同时,员工应当注意保护公司商业机密和个人信息,避免泄露给他人。在遇到突发情况时,员工应及时向上级汇报,并按照公司相关规定和安排处理。
第六,出差的礼仪和形象。作为公司代表,员工在出差期间应注意自己的仪表和形象。员工需要保持着装整洁、友好热情,举止端庄得体,遵守相关礼仪规范。在与外部合作伙伴或客户进行交流时,员工需要遵守商务礼仪,注重沟通技巧和语言表达。
公司出差规章制度是为了规范员工出差行为,保证出差工作的顺利进行,提高出差效率。希望员工能够认真遵守规章制度的要求,合理安排出差行程,保护好公司利益和个人安全,并能够提高自身的形象和素质,为公司创造更大的价值。
「9」出差制度心得感悟
为促进本司员工自觉地遵守劳动纪律,提高劳动出勤率,确保正常的工作秩序,根据《劳动法》有关规定,结合我司工作的实际情况,制定本考勤规定。
一、工作时间和休息、休假:
本公司根据《劳动法》有关规定,结合技术开发和市场营运的特点及岗位工作需要,实行每周工作35小时标准工时工作制,合理安排员工休息,依法安排员工休假。
二、考勤内容:
1、上班时间:上午9:00―12:30,下午2:00―5:30,每日七小时。
2、未经准假,上班时间应到而未到者,为迟到;未到下班时间,而提前下班者为早退。
3、工作时间内,未经批准离开岗位办理与本岗位无关的事务或私事者,为擅离职守。
4、无故迟到、早退、擅离职守时间超过60分钟或未经准假不到班者为旷工。
5、各部门员工的值班和加班,由各部门经理安排并自行决定补休时间,在保证每天工作七小时的原则下,工作时间也可做适当的弹性调整。
三、考勤规定:
1、对于迟到、早退、擅离职守现象,应进行批评教育,属屡教屡犯的,给予适当的纪律处分,由上述行为造成企业损失或引起严重后果的,应作经济赔偿并追究当事人及相关人员的责任。
2、对于旷工者,本人作出书面检讨,连续旷工xx天以上或在12个月内累计旷工超过30天的,或旷工虽未达到上述天数,但屡教屡犯,一个月内累计旷工10次,或一年内累计旷工20次的应作除名处理。
3、旷工按天数扣发工资,计算方法为:扣发旷工工资=工资总额/22*旷工天数*扣发旷工工资比例(100%)
四、假期、待遇:
(一)公假
凡属下列情况为公假
1、经我司批准出差、参加会议、学习、培训以及依法参加社会活动;
2、因工(公)负伤在医疗期内;
3、国家法定的公共假日:元旦节一天、春节三天、国际劳动节三天、国庆节三天。
4、工休假。普通人员按每星期五天工作休假制度,如因工作排班需要,可按月积休计假,员工个人积累工休假日一般不得超过十天。
(二)婚假
职工符合法律规定结婚,经批准的假期。
(三)病假
1、职工因患病或非因工(公)负伤,经医生证明不能工作的凭病假单核给的假期。
2、病假须凭医院开出的病假单证明,无病假单的以事假或旷工处理。
3、病假期不超过一个月的,工资按全额发放,病假期超过一个月的,由公司按相关规定酌情决定病假工资。
(四)事假
职工尽量避免请事假,如因特殊情况的私事,必须由本人亲自处理,公司领导可根据工作安排情况酌情核给事假。事假按天数扣发工资,计算方法为:扣发事假工资=工资总额/30*事假天数*扣发事假工资比例(50%)
(五)年休假
1、在本公司连续工作满一年以上的员工均实行带薪年休假。休假时间计算如下:
2、病、事假累计超xx天或工伤超过30天的员工,当年不享受年休假。
3、年休假的假期应由我司根据工作情况统一安排,须经领导批准。休假时间,原则上一次使用,不得跨年度或累计使用。
4、休年休假期间工资、奖金照发。
(六)产假、陪产假(男女职工须在公司工作满一年以上)
1、女职工产假为九十天,其中产前休假十五天(即产前假十五天,产后假七十五天)。难产的,增加产假十五天。多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假十五天。女职工怀孕流产的,公司将根据医务部门的证明,给予一定时间的产假。
2、对实行晚育(指女24周岁生育第一胎的)的女职工,增加产假xx天,领取《独生子女证》的增加产假35天。
3、不满一周岁的婴儿的女职工,在每班劳动时间内有两次哺乳(含人工喂养)时间,每次三十分钟。多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每次哺乳时间增加三十分钟。如女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间需要合并使用和往返公司家庭哺育,须事先办理审批手续。
4、 男职工有陪产假2天。
5、职工违反婚姻法、计划生育规定等国家法律法规,不适用本产假、陪产假规定。
6、产假、陪产假期间工资照发。
五、请假手续及审批权限
(一)请假手续
员工请假必须按审批程序办理请假手续,事先填写请假单,上报部门经理审批。未满复工时,应办理销假手续。病假或突发性事假,可由自已或亲属向公司部门负责人电话请假或续假,事后补书面手续,要求员工尽量提早进行请假手续,以免影响工作相关安排。
(二)假期审批权限
各部门的请假等由各部门经理审批,报人事部备案。
1、部门员工请年休假、公假、婚假、产假、陪产假由公司副总经理审批,总经理批准报人事部门备案;
2、各部门员工请事假、病假,由公司部门经理审批,副总经理批准,报人事部门备案。
六、附则:
1、各部门应加强劳动纪律管理,严格按公司考勤规章制度办事,逐级管理好员工出勤情况,要健全考勤记录事宜由人事部并每月公布和上报员工的出勤、缺勤情况;
2、本规定适用于本公司全体员工;
3、本规定解释权属本公司财务人事部;
4、本规定自即起实行。
「10」出差制度心得感悟
近期,我作为公司代表参加了一次商务出差,前往某城市拓展新市场。这是一次充满挑战与机遇的旅程,通过这次出差,我不仅加深了对于市场的了解,还积累了宝贵的商务经验。以下是我这次出差的详细报告。
第一天,我到达目的地后,就立刻展开了一系列的工作准备。我与当地的合作伙伴进行了面对面的会议,详细了解了当地市场的特点和竞争环境。通过深入交流,我了解到本地市场存在许多机会,但也面临着激烈的竞争局面。我与合作伙伴共同制定了一份详细的市场调研计划,并商定了合作的具体方式和时间表。
第二天,我展开了市场调研的工作。我前往当地的商业区,仔细观察了同行业的竞争品牌,并参观了几家潜在客户的店铺。通过与当地经销商的交谈,我深入了解了他们的需求和对产品的评价。在调研结束后,我反思自己的调研方法和结果,发现了一些问题,并及时做出了调整。这次市场调研为我提供了宝贵的市场信息,为下一步的销售策略制定提供了有力的支持。
第三天,我与合作伙伴一起进行了一次重要会议。会议主题是讨论如何打入当地的大型超市渠道。详细分析了超市的规模、经营模式和合作要求,并制定了一份合作方案。在会议中,我运用了自己的市场调研成果和销售技巧,使得讨论得以顺利进行,并最终达成了合作意向。通过这次会议,我学到了在商务合作中的灵活应对和果断决策的重要性。
第四天,我拜访了几家重要的客户。我提前做了充分的准备,了解了他们的需求和购买习惯。在拜访过程中,我针对不同客户的特点和需求,进行了巧妙的销售推广,使得他们对的产品表示了浓厚的兴趣并表示了合作意向。这次拜访为我打开了市场,也增强了我在商务谈判中的信心和能力。
第五天,我与当地经销商和销售团队进行了一次销售培训和动员大会。我结合市场调研结果,分享了一些销售技巧和成功案例,并鼓励大家共同努力,积极开拓市场。通过这次培训,我提高了团队的凝聚力和信心,并帮助他们更好地理解了的产品和市场定位。
第六天,我对这次出差进行总结和反思。我回顾了自己在这次出差中的工作表现,并总结了所取得的成果和经验。同时,我还收集了一些当地市场的数据和反馈,为下一步的工作制定了更具针对性的计划。
在这次商务出差中,我不断学习、努力实践,取得了一定的成果。通过深入了解市场、与合作伙伴密切合作和精心拜访客户,我不仅加深了对市场的认识,也提高了自己的商业能力和销售技巧。这次出差心得使我更加明确了自己在商务领域的发展方向,并为今后的工作打下了坚实的基础。
回到公司后,我将把这次商务出差的经验和成果与团队分享,并结合公司的整体发展战略,推动在当地市场的业务拓展。同时,我也会继续学习和提升自己,与市场同步,不断适应和应对市场变化。
通过这次商务出差,我深刻认识到了市场的重要性和商业领域的挑战。只有不断学习和积累经验,才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。我相信,将来的我会在商务出差中更加出色地发挥自己的作用,为公司的业务发展做出更大的贡献。
「11」出差制度心得感悟
第一章总则
第一条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理掌握差旅费开支,特制定本制度。 第二条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第一条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
第二条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的,依据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机
第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定
(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,详细标准见表3—1。
(2)远途出差如利用夜间(午后x时以后,午前x时以前)车次,住宿费减半支给。
(3)出差时的'款待费用,确因工作需要款待客人时,各企业、部门要依据不同客户和人数,本着既节省又能办好事的原则,对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理;
超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。
(4)伴同高层人员出行的一般员工,食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明缘由。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。
第二条出差人员返回企业后,x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》,并将原始x粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
第三条业务款待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必需有税务部门的正式x,列明企业抬头,数字清楚,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务款待费,一般不予开支。
第四条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第一条出差人员要实事求是,如发觉弄虚作假,一律按企业有关规章制度严厉 处理。
第二条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。
第三条本制度自颁布之日起执行。
「12」出差制度心得感悟
在人生的道路上,工作似乎已经成为了每个人都无法逃避的一环。而作为职场中的一份子,出差成为了我们不可避免的任务之一。出差是人生中很重要的一部分,它不仅仅是完成工作任务,还是一次个人成长的机会。下面我将详细回顾一次出差经历,总结出其中的心得体会。
本次出差是去某国广州分公司进行一次为期一周的工作考察。远离熟悉的环境和熟悉的团队,陌生的城市和陌生的工作场景给我带来了一定的压力和困扰,但我也从中获得了很多宝贵的经验。
出差让我更好地了解了国外市场。在这次出差中,我亲身走访了分公司的各个部门,与分公司员工交流互动,深入了解了他们的工作环境和工作情况。通过与他们的沟通,我对国外市场的文化背景、消费习惯、竞争格局等有了更深入的了解。这种亲身走访和交流,使我对工作有了更准确的把握,也为以后的发展提供了更全面的参考。
出差让我发现了自己的不足和提升空间。在与国外同事的交流中,我发现他们在沟通表达和跨文化合作方面更加娴熟和灵活。而我在这方面仍有很大的提升空间。在接下来的日子里,我开始紧密关注国际合作的相关资讯和研究,提升自己的跨文化沟通能力和合作技巧。这次出差让我意识到,要在全球化的竞争环境下立足,我们必须不断提升自己的综合素质,才能与国际同行保持一丝不苟的竞争力。
出差让我更好地处理工作与生活的平衡。作为一个职场人士,工作的繁忙常常给我们留下很少的时间去关注和照顾自己。而在这次出差中,我有了更多的自由时间,可以自主安排自己的生活。这段时间,我更加注重自己的休息和锻炼,为自己的身心健康打下了更扎实的基础。我意识到保持工作与生活的平衡对于提升工作效率和个人幸福感是至关重要的。
出差也给了我机会认识和建立了很多新的人际关系。在这次出差中,我结识了一些优秀的同行和可以合作的潜在合作伙伴。通过与他们的沟通和交流,我受益匪浅。在以后的工作中,他们将成为我宝贵的资源和支持。同时,我也希望能为他们带去一些帮助和支持。
这次出差让我深刻地认识到出差不仅仅是一个任务,更是我们个人成长和发展的机会。通过出差,我更好地了解了国外市场,发现了自身的不足并找到了提升的方向,学会了处理工作和生活的平衡,建立了新的人际关系。这次出差的心得将成为我今后工作和成长的重要指导和经验积累。我相信,只有不断地踏出舒适区,勇敢地面对挑战,我们才能成为更好的自己。
「13」出差制度心得感悟
一、总则
第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等,均依照本制度执行。
二、国内出差
第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写"出差申请单",员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论,但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支,实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元,下午一时以后销差者支午餐费()元,下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时,视实际情形比照乘同等车及住宿,由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准,无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付,如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者,不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者,按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给,但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二,下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助,标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费,销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。
第十一条员工出差期限,由出差主管视事实需要核实,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后,由主管核定追认。
三、国外出差
第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后,应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条凡受国内外机构补助出国人员,其旅费已由其他机关照规定支付者,不得再支取国外出差旅费,但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外,均应自理。
第十六条出国人员在国外必要之长途旅行,应以规定之路程为限,如有规定以外路程之交通费,须由总经理核定始得准报支。
第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇,由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条出国人员应照规定期限归国,并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅,否则旅费不得报销,并按情节轻重酌予惩处。
第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种,差旅费报支标准同本制度第三条,以五十公里为界。
第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时,不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者,其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者,除已供给项目不得报支外,其余仍依本办法规定计给。
第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习,训练机构不供给膳食及交通工具或费用者,其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐,交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习,以由主办部门统筹供应膳宿为原则,除已供给项目不得报支外,其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条企业员工在本埠参加训练者,一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐,其费用以每餐()元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时,如主办部门未供给交通工具及费用者,其交通费依照本制度第二十一条办理。
四、借调
第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差,依本制度有关条例处理。
五、附则
第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费,一经发现,视情节轻重予以惩处。
第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。
「14」出差制度心得感悟
1、 宗旨:
为使本公司员工因公出差(除公务培训外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、适用范围:
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差,均按本制度执行。
3、名词定义:
3-1、国内出差:本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司邻近,单程60公里以内称之,应当日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴国内地区,时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差:因公赴国内地区,时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差:本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项:
4-1、出差要有预见性,要进行有计划的安排,且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务,遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任,且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后,有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准,出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车,超过8小时的可选硬卧火车,需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的,经核准,其私车公用给付标准为:汽车元/公里;机车元/公里,标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的,须附出差工作报告,否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后,应在一周内结清出差费用,超过期限以核定金额之80%报销。
5、国内出差管理流程:
6、国外出差管理流程:
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给,其标准如下:
交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注
区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区
高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销
各部门主管 按第4-7条要求据实报销 按上限40元/人日 据实报销 按上限160元/人日 据实报销 按上限120元/人日 据实报销 按35元/人日 补贴 按25元/人日 补贴 因工作需要,有另外费用支出的,需核准后方可报销
其他人员按上限20元/人日据实报销。 按上限80元/人日 据实报销 按上限60元/人日 据实报销
7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准,则可适当提高住宿费标准(或交通费),但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的,需报请总经理核准才可报销,超过标准10%以上的,原则上不予报销。
7-3、参加展会人员,由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中,则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则,住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者,应按配额标准限额使用,超支自付,超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时,因工作联系之需要,可由公司配给手机卡,出差返回后及时交回手机卡。
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